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    2020年吉格斯太镇部门预算公开表

    • 发布日期:2021-12-08 16:12
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    公开04表 
    财政拨款收支预算总表
    部门:             单位:元
    收                             入   支                        出
    收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 财政拨款 政府性基金 支出项目(性质) 财政拨款 政府性基金
      一、一般公共预算拨款 12,176,001.36 一、一般公共服务支出 10,216,542.62   一、基本支出 12,176,001.36  
        1、旗本级安排   二、外交支出         人员经费 9,836,001.36  
             其中:非税收入   三、国防支出         公用经费 2,340,000.00  
        2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出    
    二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
        1、旗本级安排   六、科学技术支出          
        2、上级提前下达专项资金   七、文化旅游体育与传媒支出          
        八、社会保障和就业支出 1,310,560.79        
        九、卫生健康支出 301,272.95        
        十、节能环保支出          
        十一、城乡社区支出          
        十二、农林水支出          
        十三、交通运输支出          
        十四、资源勘探工业信息等支出          
        十五、商业服务业等支出          
        十六、金融支出          
        十七、援助其他地区支出          
        十八、自然资源海洋气象等支出          
        十九、住房保障支出 347,625.00        
        二十、粮油物资储备支出          
        二十一、预备费          
        二十二、其他支出          
        二十三、债务付息支出          
        二十四、债务发行费用支          
        二十五、社会保险基金支出          
        二十六、国有资本经营预算支出          
        二十七、转移性支出          
        二十八、债务还本支出          
        二十九、灾害防治及以应急管理支出          
        本年支出合计          
        结转下年          
    本  年  收  入  合  计 12,176,001.36       本 年 支 出 合 计    
    三、上年结转              
    其中:一般公共预算拨款              
    政府性基金预算拨款         结转下年    
                   
                   
                   
                   
                   
    收入总计 12,176,001.36 本年支出总计 12,176,001.36   本年支出总计 12,176,001.36  

    公开05表
    一般公共预算财政拨款支出预算表
    部门:           单位:元
    功能分类科目 合      计 基本支出 项目支出
    科目编码 科目名称
    ** ** ** ** 1 2 3
          合计 12,176,001.36 12,176,001.36  
    201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10,216,542.62 10,216,542.62  
    208 05 01 行政单位离退休 579,720.00 579,720.00  
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 695,249.28 695,249.28  
    208 27 01 财政对失业保险基金的补助 9,519.66 9,519.66  
    208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 8,690.62 8,690.62  
    208 27 03 财政对生育保险基金的补助 17,381.23 17,381.23  
    210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 301,272.95 301,272.95  
    221 02 01 住房公积金 347,625.00 347,625.00  

      
    一般公共预算财政拨款基本支出预算表
    部门:         单位:元
    经济分类科目 基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
    ** ** ** 1 2  
        合计 12,176,001.36 9,836,001.36 2,340,000.00
    301   工资福利支出 6,840,793.74 6,840,793.74  
      301 30101   基本工资 2,488,002.00 2,488,002.00  
      301 30102   津贴补贴 2,073,198.00 2,073,198.00  
      301 30103   奖金 54,467.00 54,467.00  
      301 30107   绩效工资 845,388.00 845,388.00  
      301 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 695,249.28 695,249.28  
      301 30110   职工基本医疗保险缴费 260,718.48 260,718.48  
      301 30111   公务员医疗补助缴费 38,354.47 38,354.47  
      301 30112   其他社会保障缴费 37,791.51 37,791.51  
      301 30113   住房公积金 347,625.00 347,625.00  
    302   商品和服务支出 2,340,000.00   2,340,000.00
      302 30201   办公费 450,000.00   450,000.00
      302 30202   印刷费 50,000.00   50,000.00
      302 30204   手续费 3,000.00   3,000.00
      302 30206   电费 18,000.00   18,000.00
      302 30207   邮电费 27,000.00   27,000.00
      302 30208   取暖费 230,000.00   230,000.00
      302 30211   差旅费 408,000.00   408,000.00
      302 30213   维修(护)费 70,000.00   70,000.00
      302 30215   会议费 30,000.00   30,000.00
      302 30216   培训费 5,000.00   5,000.00
      302 30217   公务接待费 110,000.00   110,000.00
      302 30226   劳务费 310,000.00   310,000.00
      302 30229   2%福利费 89,000.00   89,000.00
      302 30231   公务用车运行维护费 450,000.00   450,000.00
      302 30239   其他交通费 10,000.00   10,000.00
      302 30299   其他商品和服务支出 80,000.00   80,000.00
    303   对个人和家庭的补助 2,995,207.62 2,995,207.62  
      303 30302   退休费 579,720.00 579,720.00  
      303 30304   抚恤金 222,600.00 222,600.00  
      303 30307   医疗费补助 242,887.62 242,887.62  
      303 30399   其他对个人和家庭的补助支出 1,950,000.00 1,950,000.00  

    公开01表
    部门收支预算总表
    部门:         单位:元
    收                             入   支                        出
    收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
      一、一般公共预算拨款 12,176,001.36 一、一般公共服务支出 13,878,621.52 一、基本支出 14,970,301.36
           1、旗本级安排   二、外交支出   人员经费 9,836,001.36
           其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出   公用经费 5,134,300.00
           2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 6,921,309.55
    二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
          1、旗本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
          2、上级提前下达专项资金    七、文化体育与传媒支出 102,237.86 五、对附属单位补助支出  
    三、事业收入   八、社会保障和就业支出 1,333,268.34    
        其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生和计划生育管理事务 366,107.95    
    四、事业单位经营收入   十、节能环保支出 838,320.00    
    五、其他收入   十一、城乡社区支出 973,390.33    
    六、上级单位补助收入   十二、农林水支出 3,371,367.06    
    七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出 50,000.00    
        十四、资源勘探信息等支出      
        十五、商业服务业等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区支出      
        十八、国土海洋气象等支出      
        十九、住房保障支出 568,297.85    
        二十、粮油物资储备支出      
        二十一、预备费      
        二十二、其他支出 310,000.00    
        二十三、债务付息支出      
        二十四、债务发行费用支      
        二十五、社会保险基金支出      
        二十六、国有资本经营预算支出      
        二十七、转移性支出      
        二十八、债务还本支出      
        二十九、灾害防治及应急管理支出 100,000.0000    
        本年支出合计 21,791,610.91    
               
    本年收入合计 12,176,001.36     本年支出合计 21,891,610.91
    八、上年结转 9,715,609.55        
    其中:一般公共预算拨款          
    政府性基金预算拨款       六、结转下年  
    事业收入(含教育收费)          
    其他资金          
    九、用事业基金弥补收支差额          
               
    收入总计 21,891,610.91 本年支出总计 21,891,610.91 本年支出总计 21,891,610.91

    部门收入预算总表
    部门:                                 单位:元
    功能科目 单位代码 单位名称 总计 一般公共预算拨款收入 纳入预算内管理的一般性非税收入 政府性基金预算拨款收入 纳入预算外专户管理收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余收入 其他收入
    科目名称 预算数 其中:教育收费收入
    ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
              合计 21,891,610.91 12,176,001.36                 9,715,609.55  
    201           13,878,621.52 10,216,542.62                 3,662,078.90  
      03         13,607,370.52 10,216,542.62                 3,390,827.90  
        01       13,252,530.52 10,216,542.62                 3,035,987.90  
      201   03   01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 13,252,530.52 10,216,542.62                 3,035,987.90  
        99       354,840.00                   354,840.00  
      201   03   99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 354,840.00                   354,840.00  
      06         148,415.00                   148,415.00  
        99       148,415.00                   148,415.00  
      201   06   99 其他财政事务支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 148,415.00                   148,415.00  
      32         24,000.00                   24,000.00  
        99       24,000.00                   24,000.00  
      201   32   99 其他组织事务支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 24,000.00                   24,000.00  
      33         90,436.00                   90,436.00  
        99       90,436.00                   90,436.00  
      201   33   99 其他宣传事务支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 90,436.00                   90,436.00  
      34         8,400.00                   8,400.00  
        04       8,400.00                   8,400.00  
      201   34   04 宗教事务 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 8,400.00                   8,400.00  
    207           102,237.86                   102,237.86  
      01         22,787.86                   22,787.86  
        08       1,000.00                   1,000.00  
      207   01   08 文化活动 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 1,000.00                   1,000.00  
        99       21,787.86                   21,787.86  
      207   01   99 其他文化和旅游支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 21,787.86                   21,787.86  
      99         79,450.00                   79,450.00  
        99       79,450.00                   79,450.00  
      207   99   99 其他文化旅游体育与传媒支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 79,450.00                   79,450.00  
    208           1,333,268.34 1,310,560.79                 22,707.55  
      01         18,197.00                   18,197.00  
        99       18,197.00                   18,197.00  
      208   01   99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 18,197.00                   18,197.00  
      02         3,130.55                   3,130.55  
        08       3,130.55                   3,130.55  
      208   02   08 基层政权建设和社区治理 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 3,130.55                   3,130.55  
      05         1,274,969.28 1,274,969.28                    
        01       579,720.00 579,720.00                    
      208   05   01 行政单位离退休 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 579,720.00 579,720.00                    
        05       695,249.28 695,249.28                    
      208   05   05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 695,249.28 695,249.28                    
      25         1,380.00                   1,380.00  
        02       1,380.00                   1,380.00  
      208   25   02 其他农村生活救助 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 1,380.00                   1,380.00  
      27         35,591.51 35,591.51                    
        01       9,519.66 9,519.66                    
      208   27   01 财政对失业保险基金的补助 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 9,519.66 9,519.66                    
        02       8,690.62 8,690.62                    
      208   27   02 财政对工伤保险基金的补助 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 8,690.62 8,690.62                    
        03       17,381.23 17,381.23                    
      208   27   03 财政对生育保险基金的补助 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 17,381.23 17,381.23                    
    210           366,107.95 301,272.95                 64,835.00  
      07         64,835.00                   64,835.00  
        17       7,100.67                   7,100.67  
      210   07   17 计划生育服务 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 7,100.67                   7,100.67  
        99       57,734.33                   57,734.33  
      210   07   99 其他计划生育事务支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 57,734.33                   57,734.33  
      12         301,272.95 301,272.95                    
        01       301,272.95 301,272.95                    
      210   12   01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 301,272.95 301,272.95                    
    211           838,320.00                   838,320.00  
      07         838,320.00                   838,320.00  
        04       838,320.00                   838,320.00  
      211   07   04 京津风沙源治理工程建设 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 838,320.00                   838,320.00  
    212           973,390.33                   973,390.33  
      03         970,990.33                   970,990.33  
        99       970,990.33                   970,990.33  
      212   03   99 其他城乡社区公共设施支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 970,990.33                   970,990.33  
      05         2,400.00                   2,400.00  
        01       2,400.00                   2,400.00  
      212   05   01 城乡社区环境卫生 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 2,400.00                   2,400.00  
    213           3,371,367.06                   3,371,367.06  
      01         718,953.00                   718,953.00  
        09       10,000.00                   10,000.00  
      213   01   09 农产品质量安全 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 10,000.00                   10,000.00  
        11       18,000.00                   18,000.00  
      213   01   11 统计监测与信息服务 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 18,000.00                   18,000.00  
        12       164,552.00                   164,552.00  
      213   01   12 农业行业业务管理 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 164,552.00                   164,552.00  
        35       40,000.00                   40,000.00  
      213   01   35 农业资源保护修复与利用 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 40,000.00                   40,000.00  
        52       19,140.00                   19,140.00  
      213   01   52 对高校毕业生到基层任职补助 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 19,140.00                   19,140.00  
        99       467,261.00                   467,261.00  
      213   01   99 其他农业支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 467,261.00                   467,261.00  
      02         61,330.97                   61,330.97  
        09       6,187.97                   6,187.97  
      213   02   09 森林生态效益补偿 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 6,187.97                   6,187.97  
        99       55,143.00                   55,143.00  
      213   02   99 其他林业和草原支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 55,143.00                   55,143.00  
      03         396,140.55                   396,140.55  
        14       259,211.00                   259,211.00  
      213   03   14 防汛 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 259,211.00                   259,211.00  
        15       31,132.55                   31,132.55  
      213   03   15 抗旱 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 31,132.55                   31,132.55  
        16       240.00                   240.00  
      213   03   16 农村水利 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 240.00                   240.00  
        99       105,557.00                   105,557.00  
      213   03   99 其他水利支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 105,557.00                   105,557.00  
      05         2,194,442.54                   2,194,442.54  
        04       346,404.54                   346,404.54  
      213   05   04 农村基础设施建设 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 346,404.54                   346,404.54  
        05       27,260.00                   27,260.00  
      213   05   05 生产发展 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 27,260.00                   27,260.00  
        99       1,820,778.00                   1,820,778.00  
      213   05   99 其他扶贫支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 1,820,778.00                   1,820,778.00  
      07         500.00                   500.00  
        05       500.00                   500.00  
      213   07   05 对村民委员会和村党支部的补助 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 500.00                   500.00  
    214           50,000.00                   50,000.00  
      01         50,000.00                   50,000.00  
        06       50,000.00                   50,000.00  
      214   01   06 公路养护(公路水路运输) 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 50,000.00                   50,000.00  
    221           568,297.85 347,625.00                 220,672.85  
      01         220,672.85                   220,672.85  
        05       220,672.85                   220,672.85  
      221   01   05 农村危房改造 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 220,672.85                   220,672.85  
      02         347,625.00 347,625.00                    
        01       347,625.00 347,625.00                    
      221   02   01 住房公积金 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 347,625.00 347,625.00                    
    224           100,000.00                   100,000.00  
      02         100,000.00                   100,000.00  
        99       100,000.00                   100,000.00  
      224   02   99 其他消防事务支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 100,000.00                   100,000.00  
    229           310,000.00                   310,000.00  
      60         10,000.00                   10,000.00  
        02       10,000.00                   10,000.00  
      229   60   02 用于社会福利的彩票公益金支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 10,000.00                   10,000.00  
      99         300,000.00                   300,000.00  
        01       300,000.00                   300,000.00  
      229   99   01 其他支出 900008 达拉特旗吉格斯太人民政府 300,000.00                   300,000.00  
                                       
                                       
                                       

    公开03表
    部门支出预算总表
    部门:                 单位:元
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上级上缴支出 对下级单位弥补支出
    ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
          合计 21,891,610.91 14,970,301.36 6,921,309.55      
    201       13,878,621.52 13,010,842.62 867,778.90      
      03     13,607,370.52 13,010,842.62 596,527.90      
        01   13,252,530.52 13,010,842.62 241,687.90      
      201   03   01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 13,252,530.52 13,010,842.62 241,687.90      
        99   354,840.00   354,840.00      
      201   03   99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 354,840.00   354,840.00      
      06     148,415.00   148,415.00      
        99   148,415.00   148,415.00      
      201   06   99 其他财政事务支出 148,415.00   148,415.00      
      32     24,000.00   24,000.00      
        99   24,000.00   24,000.00      
      201   32   99 其他组织事务支出 24,000.00   24,000.00      
      33     90,436.00   90,436.00      
        99   90,436.00   90,436.00      
      201   33   99 其他宣传事务支出 90,436.00   90,436.00      
      34     8,400.00   8,400.00      
        04   8,400.00   8,400.00      
      201   34   04 宗教事务 8,400.00   8,400.00      
    207       102,237.86   102,237.86      
      01     22,787.86   22,787.86      
        08   1,000.00   1,000.00      
      207   01   08 文化活动 1,000.00   1,000.00      
        99   21,787.86   21,787.86      
      207   01   99 其他文化和旅游支出 21,787.86   21,787.86      
      99     79,450.00   79,450.00      
        99   79,450.00   79,450.00      
      207   99   99 其他文化旅游体育与传媒支出 79,450.00   79,450.00      
    208       1,333,268.34 1,310,560.79 22,707.55      
      01     18,197.00   18,197.00      
        99   18,197.00   18,197.00      
      208   01   99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18,197.00   18,197.00      
      02     3,130.55   3,130.55      
        08   3,130.55   3,130.55      
      208   02   08 基层政权建设和社区治理 3,130.55   3,130.55      
      05     1,274,969.28 1,274,969.28        
        01   579,720.00 579,720.00        
      208   05   01 行政单位离退休 579,720.00 579,720.00        
        05   695,249.28 695,249.28        
      208   05   05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 695,249.28 695,249.28        
      25     1,380.00   1,380.00      
        02   1,380.00   1,380.00      
      208   25   02 其他农村生活救助 1,380.00   1,380.00      
      27     35,591.51 35,591.51        
        01   9,519.66 9,519.66        
      208   27   01 财政对失业保险基金的补助 9,519.66 9,519.66        
        02   8,690.62 8,690.62        
      208   27   02 财政对工伤保险基金的补助 8,690.62 8,690.62        
        03   17,381.23 17,381.23        
      208   27   03 财政对生育保险基金的补助 17,381.23 17,381.23        
    210       366,107.95 301,272.95 64,835.00      
      07     64,835.00   64,835.00      
        17   7,100.67   7,100.67      
      210   07   17 计划生育服务 7,100.67   7,100.67      
        99   57,734.33   57,734.33      
      210   07   99 其他计划生育事务支出 57,734.33   57,734.33      
      12     301,272.95 301,272.95        
        01   301,272.95 301,272.95        
      210   12   01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 301,272.95 301,272.95        
    211       838,320.00   838,320.00      
      07     838,320.00   838,320.00      
        04   838,320.00   838,320.00      
      211   07   04 京津风沙源治理工程建设 838,320.00   838,320.00      
    212       973,390.33   973,390.33      
      03     970,990.33   970,990.33      
        99   970,990.33   970,990.33      
      212   03   99 其他城乡社区公共设施支出 970,990.33   970,990.33      
      05     2,400.00   2,400.00      
        01   2,400.00   2,400.00      
      212   05   01 城乡社区环境卫生 2,400.00   2,400.00      
    213       3,371,367.06   3,371,367.06      
      01     718,953.00   718,953.00      
        09   10,000.00   10,000.00      
      213   01   09 农产品质量安全 10,000.00   10,000.00      
        11   18,000.00   18,000.00      
      213   01   11 统计监测与信息服务 18,000.00   18,000.00      
        12   164,552.00   164,552.00      
      213   01   12 农业行业业务管理 164,552.00   164,552.00      
        35   40,000.00   40,000.00      
      213   01   35 农业资源保护修复与利用 40,000.00   40,000.00      
        52   19,140.00   19,140.00      
      213   01   52 对高校毕业生到基层任职补助 19,140.00   19,140.00      
        99   467,261.00   467,261.00      
      213   01   99 其他农业支出 467,261.00   467,261.00      
      02     61,330.97   61,330.97      
        09   6,187.97   6,187.97      
      213   02   09 森林生态效益补偿 6,187.97   6,187.97      
        99   55,143.00   55,143.00      
      213   02   99 其他林业和草原支出 55,143.00   55,143.00      
      03     396,140.55   396,140.55      
        14   259,211.00   259,211.00      
      213   03   14 防汛 259,211.00   259,211.00      
        15   31,132.55   31,132.55      
      213   03   15 抗旱 31,132.55   31,132.55      
        16   240.00   240.00      
      213   03   16 农村水利 240.00   240.00      
        99   105,557.00   105,557.00      
      213   03   99 其他水利支出 105,557.00   105,557.00      
      05     2,194,442.54   2,194,442.54      
        04   346,404.54   346,404.54      
      213   05   04 农村基础设施建设 346,404.54   346,404.54      
        05   27,260.00   27,260.00      
      213   05   05 生产发展 27,260.00   27,260.00      
        99   1,820,778.00   1,820,778.00      
      213   05   99 其他扶贫支出 1,820,778.00   1,820,778.00      
      07     500.00   500.00      
        05   500.00   500.00      
      213   07   05 对村民委员会和村党支部的补助 500.00   500.00      
    214       50,000.00   50,000.00      
      01     50,000.00   50,000.00      
        06   50,000.00   50,000.00      
      214   01   06 公路养护(公路水路运输) 50,000.00   50,000.00      
    221       568,297.85 347,625.00 220,672.85      
      01     220,672.85   220,672.85      
        05   220,672.85   220,672.85      
      221   01   05 农村危房改造 220,672.85   220,672.85      
      02     347,625.00 347,625.00        
        01   347,625.00 347,625.00        
      221   02   01 住房公积金 347,625.00 347,625.00        
    224       100,000.00   100,000.00      
      02     100,000.00   100,000.00      
        99   100,000.00   100,000.00      
      224   02   99 其他消防事务支出 100,000.00   100,000.00      
    229       310,000.00   310,000.00      
      60     10,000.00   10,000.00      
        02   10,000.00   10,000.00      
      229   60   02 用于社会福利的彩票公益金支出 10,000.00   10,000.00      
      99     300,000.00   300,000.00      
        01   300,000.00   300,000.00      
      229   99   01 其他支出 300,000.00   300,000.00      

    公开07表
    政府性基金预算支出表
    部门:           单位:元
    科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
    合计 基本支出 项目支出
    ** ** ** ** 1 2 3
                 

                     
    达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表
                    单位:元
    项目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
    合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
    合计 745,000.00 745,000.00   560,000.00 560,000.00   -185,000.00  
    1、因公出?(境)用               #DIV/0!
    2、公务接待费 123,000.00 123,000.00   110,000.00 110,000.00   -13,000.00 -11%
    3、公务用车购置及运行费 622,000.00 622,000.00   450,000.00 450,000.00   -172,000.00 -28%
      其中(1)公务用车运行维护费 622,000.00 622,000.00   450,000.00 450,000.00   -172,000.00  
          (2)公务用车购置费                
                     
                     

    政府采购预算表
    达拉特旗吉格斯太人民政府
    排序序号 项目 规格要求 数量 单价 资金来源
    支出项目名称 采购品目 采购组织形式 采购实施形式 采购方式 总计 财政拨款(补助) 纳入预算内管理的一般性非税收入 纳入预算内管理的政府性基金收入 纳入预算外专户管理的非税收入 事业单位经营收入 上年结余结转收入 其他收入

    一般性支出预算统计表
    填报单位:达拉特旗吉格斯太人民政府
    行号 基本信息名称 基本信息值
    1 302商品和服务支出 2168000.00
    2   30101办公费 450000.00
    3   30102印刷费 50000.00
    4   30103咨询费 0
    5   30105水费 0
    6   30106电费 18000.00
    7   30107邮电费 27000.00
    8   30108取暖费 230000.00
    9   30109物业管理费 0
    10   30111差旅费 408000.00
    11   30112因公出国(境)费用 0
    12   30113维修(护)费用 70000.00
    13   30114租赁费 0
    14   30115会议费 30000.00
    15   30116培训费 5000.00
    16   30117公务接待费 110000.00
    17   30124被装购置费 0
    18   30126劳务费 310000.00
    19   30127委托业务费 0
    20   30131公务用车运行维护费 450000.00
    21   30139其他交通费用 10000.00
    22 309资本性支出(基本建设) 0
    23   30913公务用车购置 0
    24   30919其他交通工具购置 0
    25 310资本性支出 0
    26   31001房屋建筑物购建 0
    27   31002办公设备购置 0
    28   31013公务用车购置 0
    29   31019其他交通工具购置 0