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    吉格斯太镇2021年部门预算公开表

    • 发布日期:2021-12-08 16:27
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    公开04表 
    财政拨款收支预算总表
    部门:             单位:元
    收                             入   支                        出
    收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 财政拨款 政府性基金 支出项目(性质) 财政拨款 政府性基金
      一、一般公共预算拨款 3,633,972.89 一、一般公共服务支出     一、基本支出 3,633,972.89  
        1、旗本级安排   二、外交支出         人员经费 3,580,316.89  
             其中:非税收入   三、国防支出         公用经费 53,656.00  
        2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出    
    二、政府性基金预算拨款   五、教育支出 2,736,472.00        
        1、旗本级安排   六、科学技术支出          
        2、上级提前下达专项资金   七、文化旅游体育与传媒支出          
        八、社会保障和就业支出 572,088.84        
        九、卫生健康支出 151,105.05        
        十、节能环保支出          
        十一、城乡社区支出          
        十二、农林水支出          
        十三、交通运输支出          
        十四、资源勘探工业信息等支出          
        十五、商业服务业等支出          
        十六、金融支出          
        十七、援助其他地区支出          
        十八、自然资源海洋气象等支出          
        十九、住房保障支出 174,307.00        
        二十、粮油物资储备支出          
        二十一、预备费          
        二十二、其他支出          
        二十三、债务付息支出          
        二十四、债务发行费用支          
        二十五、社会保险基金支出          
        二十六、国有资本经营预算支出          
        二十七、转移性支出          
        二十八、债务还本支出          
        二十九、灾害防治及以应急管理支出          
                   
                   
    本年收入合计 3,633,972.89 本年支出合计 3,633,972.89   本年支出合计 3,633,972.89  
    三、上年结转              
    其中:一般公共预算拨款              
    政府性基金预算拨款              
        结转下年     结转下年    
                   
                   
                   
                   
    收入总计 3,633,972.89 本年支出总计 3,633,972.89   本年支出总计 3,633,972.89  


    一般公共预算财政拨款支出预算表
    部门:           单位:元
    功能分类科目 合      计 基本支出 项目支出
    科目编码 科目名称
    ** ** ** ** 1 2 3
          合计 3,633,972.89 3,633,972.89  
    205 02 01 学前教育 2,736,472.00 2,736,472.00  
    208 05 02 事业单位离退休 25,200.00 25,200.00  
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 348,614.40 348,614.40  
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174,307.20 174,307.20  
    208 99 99 其他社会保障和就业支出 23,967.24 23,967.24  
    210 11 02 事业单位医疗 145,413.88 145,413.88  
    210 11 03 公务员医疗补助 5,691.17 5,691.17  
    221 02 01 住房公积金 174,307.00 174,307.00  


              公开06表
    一般公共预算财政拨款基本支出预算表
    部门:         单位:元
    经济分类科目 基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
    ** ** ** 1 2  
        合计 3,633,972.89 3,580,316.89 53,656.00
    301   工资福利支出 3,536,192.24 3,536,192.24  
      301 30101   基本工资 1,732,614.00 1,732,614.00  
      301 30102   津贴补贴 346,818.00 346,818.00  
      301 30107   绩效工资 603,384.00 603,384.00  
      301 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 348,614.40 348,614.40  
      301 30109   职业年金缴费 174,307.20 174,307.20  
      301 30110   职工基本医疗保险缴费 130,730.40 130,730.40  
      301 30112   其他社会保障缴费 25,417.24 25,417.24  
      301 30113   住房公积金 174,307.00 174,307.00  
    302   商品和服务支出 53,656.00   53,656.00
      302 30229   2%福利费 53,656.00   53,656.00
    303   对个人和家庭的补助 44,124.65 44,124.65  
      303 30302   退休费 25,200.00 25,200.00  
      303 30307   医疗费补助 18,924.65 18,924.65  

    公开01表
    部门收支预算总表
    部门:         单位:元
    收                             入   支                        出
    收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
      一、一般公共预算拨款 3,633,972.89 一、一般公共服务支出   一、基本支出 3,633,972.89
           1、旗本级安排   二、外交支出   人员经费 3,580,316.89
           其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出   公用经费 53,656.00
           2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出  
    二、政府性基金预算拨款   五、教育支出 2,736,472.00 三、事业单位经营支出  
          1、旗本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
          2、上级提前下达专项资金    七、文化旅游体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
    三、事业收入   八、社会保障和就业支出 572,088.84    
        其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、社会保险基金支出      
    四、事业单位经营收入   十、卫生健康支出 151,105.05    
    五、其他收入   十一、节能环保支出      
    六、上级单位补助收入   十二、城乡社区支出      
    七、附属单位上缴收入   十三、农林水支出      
        十四、交通运输支出      
        十五、资源勘探工业信息等支出      
        十六、商业服务业等支出      
        十七、金融支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、自然资源海洋气象等支出      
        二十、住房保障支出 174,307.00    
        二十一、粮油物资储备支出      
        二十二、国有资本经营预算支出      
        二十三、灾害防治及应急管理支出      
        二十四、预备费      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
        二十七、债务还本支出      
        二十八、债务付息支出      
        二十九、债务发行费用支出      
               
               
    本年收入合计 3,633,972.89 本年支出合计 3,633,972.89 本年支出合计 3,633,972.89
    八、上年结转          
    其中:一般公共预算拨款          
    政府性基金预算拨款       六、结转下年  
    事业收入(含教育收费)          
    其他资金          
    九、用事业基金弥补收支差额          
               
    收入总计 3,633,972.89 本年支出总计 3,633,972.89 本年支出总计 3,633,972.89


                                      公开02表
    部门收入预算总表
    部门:                                 单位:元
    功能科目 单位代码 单位名称 总计 一般公共预算拨款收入 纳入预算内管理的一般性非税收入 政府性基金预算拨款收入 纳入预算外专户管理收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余收入 其他收入
    科目名称 预算数 其中:教育收费收入
    ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
              合计 3,633,972.89 3,633,972.89                    
    205     教育支出     2,736,472.00 2,736,472.00                    
      02     普通教育     2,736,472.00 2,736,472.00                    
      205   02 01     学前教育 610061 达拉特旗白泥井镇幼儿园 2,736,472.00 2,736,472.00                    
    208     社会保障和就业支出     572,088.84 572,088.84                    
      05     行政事业单位养老支出     548,121.60 548,121.60                    
      208   05 02     事业单位离退休 610061 达拉特旗白泥井镇幼儿园 25,200.00 25,200.00                    
      208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 610061 达拉特旗白泥井镇幼儿园 348,614.40 348,614.40                    
      208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 610061 达拉特旗白泥井镇幼儿园 174,307.20 174,307.20                    
      99     其他社会保障和就业支出     23,967.24 23,967.24                    
      208   99 99     其他社会保障和就业支出 610061 达拉特旗白泥井镇幼儿园 23,967.24 23,967.24                    
    210     卫生健康支出     151,105.05 151,105.05                    
      11     行政事业单位医疗     151,105.05 151,105.05                    
      210   11 02     事业单位医疗 610061 达拉特旗白泥井镇幼儿园 145,413.88 145,413.88                    
      210   11 03     公务员医疗补助 610061 达拉特旗白泥井镇幼儿园 5,691.17 5,691.17                    
    221     住房保障支出     174,307.00 174,307.00                    
      02     住房改革支出     174,307.00 174,307.00                    
      221   02 01     住房公积金 610061 达拉特旗白泥井镇幼儿园 174,307.00 174,307.00                    

    公开03表
    部门支出预算总表
    部门:                 单位:元
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上级上缴支出 对下级单位弥补支出
    ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
          合计 3,633,972.89 3,633,972.89        
    205     教育支出 2,736,472.00 2,736,472.00        
      02     普通教育 2,736,472.00 2,736,472.00        
      205   02 01     学前教育 2,736,472.00 2,736,472.00        
    208     社会保障和就业支出 572,088.84 572,088.84        
      05     行政事业单位养老支出 548,121.60 548,121.60        
      208   05 02     事业单位离退休 25,200.00 25,200.00        
      208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 348,614.40 348,614.40        
      208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 174,307.20 174,307.20        
      99     其他社会保障和就业支出 23,967.24 23,967.24        
      208   99 99     其他社会保障和就业支出 23,967.24 23,967.24        
    210     卫生健康支出 151,105.05 151,105.05        
      11     行政事业单位医疗 151,105.05 151,105.05        
      210   11 02     事业单位医疗 145,413.88 145,413.88        
      210   11 03     公务员医疗补助 5,691.17 5,691.17        
    221     住房保障支出 174,307.00 174,307.00        
      02     住房改革支出 174,307.00 174,307.00        
      221   02 01     住房公积金 174,307.00 174,307.00        


    公开07表
    政府性基金预算支出表
    部门:           单位:元
    科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
    合计 基本支出 项目支出
    ** ** ** ** 1 2 3
                 

    达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表
                                                    单位:元
    2020年预算数 2020年执行数 2021年预算数 2021年预算数比2020年预算增减情况 2021年预算数比2020年执行增减情况
    合计 因公出国(境)用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)用 公务用车购置及运行费 公务接待费
    公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00